前台收银岗位职责

时间:2023-06-16 09:03:31 岗位职责 我要投稿

前台收银岗位职责

  在现在的社会生活中,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编整理的前台收银岗位职责,欢迎大家分享。

前台收银岗位职责

前台收银岗位职责1

  1、做好所属门店会员消费登记及结算工作;

  2、负责客户前台接待及登记录入等工作;

  3、制作、打印、核对收银相关凭证;

  4、汇总收据、发票,编制相关报表;

  5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证汇总定期送至财务部;

  6、妥善保管收银设备、收银系统及维护前台区域范围的卫生清洁工作;

  7、配合其他部门相关;

  8、工作完成公司上级交办的其他工作。

前台收银岗位职责2

  1、负责前台客户接待,商品售卖及会员卡办理,安排安全协议的签订;

  2、负责门店收银工作、现金管理,确保门店收银工作正常进行;

  3、日常工作报告及财务数据统计,商品库存统计;

  4、负责门店客服工作,及时有效处理客户需求与投诉,保证顾客体验满意度

  5、完成领导安排的其他工作。

前台收银岗位职责3

  1、保证准确无误并高效地完成患者的预约和登记

  2、在就诊过程中有效回应患者的疑问并根据和睦家的'政策和流程帮助患者

  3、协助打印发票、为患者结账

  4、与保险公司沟通协调以确保患者在和睦家所接受的医疗服务在被保险的范围内

  5、帮助客人协调相关部门准备所需文件

  6、协助主管

前台收银岗位职责4

  (一)班前准备工作

  1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由饭店收银领班监督执行,并编排报表。

  2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

  3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,饭店帐单由主管管理,并由主管监督执行。

  4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

  5、查阅饭店收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

  (二)正常操作工作程序

  1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

  2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

  (三)结帐工作流程

  1、饭店结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

  2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

  3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

  4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

  5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

  6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

  7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。

  8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

  9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园饭店核对表”。

  (四)单、总班结帐

  在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

  (五)当日、历史帐目查询

  “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目。

  “历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上。

  (六)发票管理

  1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

  2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

  3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。

  4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的'登报费要由经管人负责。

  (七)作废帐单的管理

  收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。

  (八)现金、支票、信用卡的收款程序

  1、现金

  1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

  2)除人民币外,其他币别的硬币不接收。

  2、支票(海安地区一般没人使用)

  收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任。

  3、信用卡

  1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

  2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

  3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。

  4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。

  5)签购金额如超过授权金额的10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。

  (九)下班时现金及帐单交接程序

  1、现金交接程序

  饭店收银员编制报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签名,A,B,C,D班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳清点为止。

  2、客帐单交接程序

  客帐单交接程序分为两类:一类是已使用的,将已使用过的客帐单按顺序号排好,用客帐单分配表包捆好,放到指定位置,供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的,要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号,无误后,办理退还手续。在饭店收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续,当天工作结束时,应将未使用的客帐单退回主管处,并办理退回签字手续。

前台收银岗位职责5

  1、熟练掌握门店收银各环节的工作,能迅速解决收银中所发生的'各种业务上的问题,作到准确、快速、无差错;

  2、做好现金保管、交接和相关营业报表的填报,做到帐单、帐实(银)相符、帐物相符;

  3、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。

前台收银岗位职责6

  1、熟悉本岗位的`工作流程,做到规范运作。

  2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误。

  3、到岗后做好营业前各项准备工作:照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐,确保前台工作的顺利进行。

  4、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。

  5、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。

  7、管好用好收据,做到先结账,后开票,开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

  8、每日9:00与财务接:前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前,需将现金、信用卡分类汇总,与机打票核对相符,发现问题及时查找,避免损失。做到日清日结。

  9、每日上班后与客服交接:前日定单、入店原因调查表、取件后件袋、客介单。

  10、当日定单录入电脑,前期、后期当日款项录入电脑;二次录入电脑(单号、套系、摄影师、加选金额)。

  11、每日结帐,结帐后金额计入次日收入。

  12、每日下班后给韩总营业日报短信:定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。

  13、做好每日营业日报,日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目:客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。

前台收银岗位职责7

  1、遵守各项财务制度和操作程序;

  2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续;

  3、催收已退未结的账目,将未结帐目报告给大堂副理;

  4、处理好退款,付款及帐户转移;

  5、负责为客人兑换外币,提供贵重物品寄存保险箱;

  6、确保前台的`所有程序都按照公司的帐目标准;

  7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;

前台收银岗位职责8

  1、准时到岗,检查设备装备,做好营业收款等一切准备工作。

  2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的'收、付保管工作,严格遵守酒店的保密制度。

  3、做好预定接待、结算、收款工作,做到稳、准、快。

  4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目,了解餐厅服务的有关知识。

前台收银岗位职责9

  1、负责前台收银,日常接待来访客户,周到送别客户。

  2、负责监督管理前台接待区域的卫生清洁,保持环境优雅整洁。

  3、处理客户投诉意见,协调解决客户问题。

  4、了解客户需求,及时洞察客户心理,正确引导客户增加作业项目及购买产品。

  5、检查美容效果,提高客户满意度与美誉度。

  6、建立《客户登记表》,做好客户档案管理。

  7、及时研究客户资料,礼貌与客户之间的`加强互动联系。

  8、定期进行售后电话回访,提供个性化差异化的客户服务。

  9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

前台收银岗位职责10

  1、负责店铺现场收银工作;

  2、迅速准确地收银,结帐不出差错掌握不同结算方式的.处理方法;

  3、每天营业结束,做好现金、账面交接,提交营业报表;

  4、负责保持工作区域环境卫生,做好电脑、计算器、验钞机的清洁保养工作;

  5、协助好店面负责人安排的其他工作。

前台收银岗位职责11

  1、在财务经理的直接领导下,做好收费结算工作;

  2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

  3、制作、打印、核对收银相关凭证;

  4、汇总收据、发票,编制相关报表;

  5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;

  6、妥善保管收银设备。

前台收银岗位职责12

  1、负责家具的销售业务结算,收据、发票开具等;

  2、负责核对、确认每天的收款金额,做好收入台账报表;

  3、核对每天发票的开具数量及台账登记;

  4、电脑的`录入;

  5、简单的会计基础工作;

  6、领导交办的其他事项。

前台收银岗位职责13

  1、熟练掌握收银系统的'操作,在规定的时间内为客人结账。

  2、核对点菜单,保证每笔账款结账快速、准确。

  3、做好班前准备、班后交接、当日营业款按照公司规定做好交接等工作。

  4、工作有责任心,做事负责。

  5、完成上级交给的其它事务性工作。

前台收银岗位职责14

  1、上岗前检查仪容仪表,阅读交班本查看相关报表及房帐,做好结算服务准备;

  2、熟练掌握收银操作流程,保持良好的服务态度,为客人提供准确、高效的服务;

  3、负责接收和处理客人消费单、准确地将各类消费项目和金额输入电脑;

  4、负责客人消费入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人消费结算;

  5、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、签单,并核对报表、账卡数据保持一致;

  6、解答客人提出有关结账方向问题,自己解答不了能使客人满意时,应及时向领班报告处理;

  7、负责签收餐厅及其他部门送定的消费单据并及时入帐;

  7、完成当班营业日报、账卡输入系统工作,如特殊原因,必须做好手工单交接;

  8、每班工作结束后,应将当班报表、账卡、营业款结清及时投入保险箱;

  9、小心操作电脑收银设备,做好清结保养,搞好接班前后收银处的.清洁卫生;

  10、完成上级领导交办的其它工作事项。

前台收银岗位职责15

  1、负责个人及团体客户的来访、预约登记管理。

  2、负责电话接听及拨打,为会员及顾客提供咨询。

  3、负责会员卡的停卡系统操作。

  4、会所团操管理(统计团操课上课人数,操课教练上课通知等)。

  5、受理会所突发紧急事件(物品赔偿、租伞、会员物品认领、客户投诉等)。

  6、负责会所内产品的合同出入。

  7、记录收银留存的各类备用金的`使用及补款过程。

  8、发放会员卡,并进行登记,填写收银报表,开具发票和收据。

  9、协助其他各部门的工作。

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