核算员岗位职责

时间:2023-05-31 17:54:58 岗位职责 我要投稿

核算员岗位职责

  现如今,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编整理的核算员岗位职责,欢迎阅读与收藏。

核算员岗位职责

核算员岗位职责1

  1、在车间主任领导下,负责全车间的物料领用,核算原辅料的投入,登记低值易耗品发放。统计全车间的投入产出情况。核算本车间产品成本,协同财务部做好各期统计报表。

  2、根据生产需要开具原料、辅料、包装材料、低值易耗品和劳动保护用品等物料的`领料单,经审批后到仓库领取。

  3、负责对领取来的物料的验收、保管及存放和在制品、产成品的管理统计。

  4、负责统计各生产工序的投入产出情况,分工序、分类别建立统计台帐,作好日报、月报等报表并及时上报生产部。

  5、负责建立车间领用物料台账,并分类整理保管。

  6、负责车间各工序的物料发放、登记和工序退还物品的保管,每月进行盘点,做到账物相符。

  7、负责车间中间站及物料存放间的日常管理及清洁工作。

  8、负责严格执行易燃、易爆、有腐蚀性等危险品的管理程序,对暂时不再使用的危险品及时退回危险品仓库,不得留在车间内,并办理相关手续。

  9、统计本车间的在线设备和备用设备的数量、变更情况。

  10、统计本车间的各种生产工器具,按工序和类别建立台帐,每月核查一次,及时收回各工序闲置的工器具,发现有损坏、遗失的,应调查原因,并向车间主任汇报。

  11、负责车间员工的考勤和员工计件统计工作,并填写车间人员工资表,经行政人事部审核报到财务部。如有加班工资需生产部审批。

核算员岗位职责2

  1、熟练使用财务软件。

  2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。

  3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。

  4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。

  5、做好成本和费用的核算,及时向部门和财务汇报。

  6、按期编制指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确。

  7、每日关注账面安全库存,及时上报部门。

  8、配合销售公司下达生产任务单。

  9、保管好本部门的.相关资料,例如:检测报告等,需建立档案。

  10、做好领导安排的其他各项工作。

核算员岗位职责3

  1、遵纪守法、爱岗敬业。严格遵守部门考核制度、公司考勤及其它公司相关规章制度,时时注意个人的形象。

  2、核算员的主要职责是做好对分管工程项目的总预算分析(按节点分解总预算)、月度预算成本分析和月度产值报表的分析,每月20日~27日按项目部预计进度分析下月月度预算,计算内部项目工程的产值。

  3、能够熟悉掌握国家的法律法规及当地有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制月度预算和审核项目总预算奠定基础。

  4.核算员要经常了解当地的材料信息价,对分管项目工程的.主要材料市场价格进行了解并以书面形式汇总报公司领导。

  5、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为项目预算复核工作打好基础。保证项目部提供预算资料的真实性。

  6、完成工程造价的经济指标分析,及时完成工程预算、决算资料的报送。

  7、核算员必须掌握公司项目管理系统经济类模块的相关操作方法,熟悉《安装工程成本核算相关规定》。

  8、核算员必须服从公司的安排,完成部门领导交办的其他工作。

  9、杜绝项目工程月度预算、总预算、产值报表进行谎报虚报等弄虚作假行为。

  10.核算员需配合项目部及成本管理员做好成本管理工作,和工地管理人员处理好人际关系,做到忠于职守、实事求是,做好工程成本分析工作,要时时为工地着想,为工地正常施工尽自己的一份力。

  11、完成领导交办的其他事宜。

核算员岗位职责4

  1、按工作流程正确核算各类结算款项,与各系统平台数据核对后按时做结算;

  2、按工作流程按时正确处理各类差异款项;

  3、定期做好各类数据的备份;

  4、对核算纸质资料每日按序进行整理,定期交至会计处入账;

  5、定时发送相关表格至相关领导邮箱;

  6、每月与会计核对往来款项

  7、领导安排的其他工作;

核算员岗位职责5

  1、销售订单的收发及录入,生产计划的录入,物料需求计划的生成;

  2、负责K3生产任务单的录入,分解相关工作;

  3、办理采购发票与入库单的核销,做好供应商往来账记录,提交供应商货款的支付申请;

  4、汇总当月采购金额,统计当月采购交期达成率;

  5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息;

  6、配合财务部完成供应商往来账的.三方核对工作;

  7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

核算员岗位职责6

  1、食堂核算员在中心会计和食堂经理指导、支持下开展工作。

  2、认真执行餐饮服务中心规定的食堂核算制度,认真履行本岗位职责,在核算工作中,做到敬业、负责、一丝不苟、准确无误。

  3、食堂核算员每日按时将当日出库领料额、直接进入食堂物品的各项支出额及查验燃气消耗额,并加上昨日厨房余料折合金额,减去当日三餐后经过认真盘点的厨房余料的折合额,计算出当日生产总成本。

  4、食堂核算员每日三餐后将当日微机售饭营业额、打小票收现额及应收餐费汇总合计出当日总营业收入,并减去当日生产总成本,计算出当日盈余数和间接成本比例,在日核算表上签字后,报食堂经理和会计各一份。

  5、每到月末认真将本月各项生产支出汇总,各项营业收入汇总;经盘点将厨房全部余料折合金额汇总;并计入到上月末厨房余料总额;准确计算出当月盈余数额和间接成本比例,而后签字,并报中心财务和食堂经理各一份。

  6、每月末将当月生产成本按品种分类,计算出各主副食品种的'消耗、数量、单价、金额和总成本额列表报中心财务和食堂经理,供中心领导进行成本分析,以便及时改进工作。

  7、每月负责公布从市场采购,进入食堂的主副食品价格。

  8、完成领导交办的其他任务。

核算员岗位职责7

  1、负责车间的物料的领用,发料、核对台账完工入库。

  2、核算员负责车间相关单据的收集和保管,并指导领料员开具相关单据。(具体业务单据包括:领料单、退料单、超支单、成品入库单)。

  3、负责车间相关事物处理的'账务核对和实物的监控。

  4、负责每日任务完工的提交关闭申请及报表的上交。

  5、负责车间盘点工作的组织及盘点差异的分析说明,公司没有组织全面盘点的情况下,各车间核算员在每月最后一天下午5:00以前打印盘点报表(注明合格品、待处理品)并上交制造部成本核算,生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点,对抽查结果将进行通报。

  6、日盘点,月盘点,保证SAP系统中账务、现场实务等账账相符,账物相符。

  7、及时做好车间的各种生产任务单的物料消耗,保证准确性和及时性。

  8、和财务人员及时做好各种内控的工作以及其他的内部核算的工作。

核算员岗位职责8

  1、完善成本核算方法,监督反馈供应链相关制度流程执行,引导车间流程改善。

  2、按时完成成本月结,及时输出各项成本相关数据,提交成本分析报告和优化建议。

  3、标成本制定、管理,成本分析,推动车间成本改善。

  4、领导安排的其他成本相关工作。

核算员岗位职责9

  1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

  2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的'有效使用;

  3、审查公司对外提供的会计资料;

  4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

  5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;

  6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

核算员岗位职责10

  1、根据“酒吧进销调存日报表”中各类酒水销售情况,按相应的酒水单价算出总金额,并填写“餐饮成本统计汇总表”。

  2、负责核对各酒吧清单及出品单是否一致,发现问题及时汇报部门主管。

  3、核査每日各部门酒吧汇总制作的“酒吧进销调存日报表”及酒吧清单,并根据“酒吧进销调存日报表”中的`销售量填制“销售还原表”。

  4、每天根据清单填“海鲜耗用统计表”,每10天汇总一次,填人“餐饮成本统计汇总表”中的海鲜一栏,月底负责核算海鲜当月总耗量。

  5、按客房酒水、西餐厅、多功能厅、桑拿健身中心、餐厅、歌舞厅的餐饮材料领用单,分部门登记“饮料销售还原表”,将不计人“饮料销售还原表”的领用餐料,按每10天的汇总金额填成本统计汇总表。

  6、每10天根据“餐饮成本统计汇总表”作成本报表,并派发给各部门,以便部门管理控制成本。月底所做成本报表复印几份,并送交总经理、副总经理、部门经理以供参考。

  7、每月下旬按时参加各营业点餐料盘点,复査并计算盘存数,并把酒吧实盘数登在“销售还原表”中,算出盈亏数,编制“溢缺报告表”。

  8、整理保管当月酒吧核算有关资料,并制订有关报表。

  9、负责对各酒吧酒水、香烟等实行有效的监督与控制。

  10、月底对“工作餐”结转成本,并按部门做统计表。

  11、积极提出改进工作的设想,协助主管做好本组工作。

  12、及时完成主管指派的任务。

核算员岗位职责11

  1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理努力工作。

  2、配合采购部门做好工作。

  3、按采购合同(或保管入库单)在供应链里做订单,注意税率17%,3%,6%,普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据,并填好价格给财务部会计留存一份。

  4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对,同时核对保管员入库单,经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单,经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

  5、审核发票时,入库数量以我公司检斤单为准,如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决,协商结果应经当事人签字。

  6、采购物资付款,由采购核算员请款,经采购部长批准、经采购经手人确认,财务审核确认帐面已挂帐欠款,主管经理批准后,交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目,电汇需确认好供应商帐号地址等,一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据,无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的.执行“外购产品采购制度”,核算员做好记录。

  7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等,记录时应

  有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据,以使采购费用及时入账。

  8、每月记录发票入帐,记录往来帐,并与财务核对。

  9、完成领导临时交办的其他任务。

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